Курс повышения квалификации Налоговые последствия договорной работы

Код 72370

  • В программе рассматриваются актуальные методы и инструменты налоговой оптимизации, налоговые выгоды и риски договорной деятельности, а также законные способы защиты прав налогоплательщиков

    Для кого

    Для руководителей и специалистов договорных отделов, налоговых юристов, главных бухгалтеров, бухгалтеров, экономистов, сотрудников ПЭО и ФЭО, финансовых служб


    Программа

    1. Проблемы соотношения гражданского и налогового права РФ со смежными отраслями законодательства. Изменения в регламентации договорных отношений в новой редакции Гражданского кодекса РФ (ГК РФ).
    2. Практические рекомендации по оформлению договоров.
      • Изменения в законодательстве, регламентирующие обязательственные правоотношения: уступка будущих требований; соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику; возмещение потерь; отказ от договора и его расторжение.
      • Изменения в классификации договоров в новой редакции ГК РФ. Предмет договора с точки зрения Гражданского и Налогового кодексов РФ.
      • Анализ типичных ошибок, допускаемых при оформлении договоров.
      • Существенные условия договора: анализ последней судебной практики.
      • Риски признания договора незаключенным, а сделки — недействительной.
      • Правовые аспекты применения способов обеспечения обязательств и их налоговые последствия.
      • Правовые последствия неполучения юридически значимых сообщений по адресу местонахождения.
      • Изменения в законодательстве, регламентирующие правоспособность юридических лиц, с учетом изменений ГК РФ.
      • Обзор правовых позиций Верховного суда по применению новых положений ГК РФ.
    3. Обеспечение соответствия сделки нормам Налогового и Гражданского кодекса РФ.
      • Финансовые условия договора. Контроль экономического сопровождения договоров, исключающих получение необоснованной налоговой выгоды. Понятие налоговой оптимизации. Методы оптимизации НДС, налога на прибыль, страховых взносов.
      • Влияние условий договора на порядок налогообложения.
      • Факторы явно или неявно влияющие на экономический результат сделки.
    4. Особенности налогообложения отдельных видов договоров. Налоговые последствия.
      • Договор поставки. Налогообложение скидок. Позиция ВС РФ. Договор купли-продажи. Зачеты встречных требований. Цессия.
      • Безвозмездные сделки.
      • Аренда, лизинг. Как владелец имущества экономит на налоге на прибыль, заменяя аренду на лизинг. Как изменить арендную плату в налоговых интересах.
      • Договоры подряда и возмездного оказания услуг — соотнесение норм Налогового и Гражданского кодексов.
      • Заем и кредит. Позиция ВС РФ относительно признания процентов за пользование заемными средствами для целей налогообложения.
      • Контракты с зарубежными контрагентами: актуальные вопросы.
    5. Налоговая оптимизация через договор. Актуальные методы и инструменты налоговой оптимизации. Использование группы юридических лиц с разными режимами налогообложения. Возможности снижения налоговой нагрузки для отдельно взятого юридического лица. Риски налоговой оптимизации и способы их уменьшения для группы компаний. Преимущества и недостатки слияния и присоединения. Риски схемы «дробления бизнеса». Арбитражная практика.
    6. Пределы и основания использования категорий добросовестности.
      • Недобросовестные поставщики, основания для признания недобросовестности организации, фиктивности сделок, имитирующих увеличение затратной базы. Выбор и проверка поставщиков. Как доказать свою осмотрительность. Рекомендации ФНС по выявлению недобросовестных контрагентов на этапе заключения договоров. Арбитражная практика арбитражных судов округов и Верховного суда РФ.
      • Последствия неуплаты налогов контрагентами налогоплательщика.
      • Подтверждение наличия у гражданско-правовых сделок разумной хозяйственной цели.
      • Сомнительная и безнадежная задолженность: основания признания и формирование резерва по сомнительным долгам.
    7. Взаимозависимость сторон и ценообразование.
      • Признаки взаимозависимости. Типовые основания претензий налоговых органов. Правила признания сделок контролируемыми.
      • Контроль ценообразования. Обоснование применения цен. Методы определения цены для целей налогообложения. Трансфертное ценообразование.
    8. Налоговые проверки.
      • Правовые основы и порядок проведения проверок. Особенности оформления результатов проверок.
      • Права и обязанности налоговых органов и налогоплательщика во время проверок.
      • Порядок обжалования результатов налоговых проверок. Примеры из практики.
      • На какие «схемы» ФНС рекомендовала обратить внимание.
    9. Ответственность главного бухгалтера, руководителя организации и других должностных лиц за налоговые правонарушения и налоговые преступления.

    На этом курсе можно получить удостоверение на английском языке

    Стоимость обучения с выдачей удостоверений на русском и английском языках — 54 400 р.

    Подробная информация здесь >>

Условия участия:

для регистрации слушателям необходимо иметь при себе копию платежного поручения, которая является пропуском на курс повышения квалификации.
Срок обучения: очная форма с 31 марта по 2 апреля 2025 года

Для оформления финансовых документов необходимы:

- полные реквизиты вашей организации, включая юридический адрес.

Для оформления Удостоверения необходимо предоставить:

- копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (в случае получения диплома не в РФ, просим уточнить необходимость процедуры признания иностранного диплома в РФ по контактным телефонам или электронной почте);
- справку с места учебы (для студентов);
- копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).

В первый день курса потребуются данные СНИЛС (сам документ предоставлять не требуется) и для физических лиц данные ИНН (сам документ предоставлять не требуется).

Обращаем ваше внимание на особые случаи при выдаче Удостоверения о повышении квалификации.

В пакет участника входит

- обучение по заявленной программе;
- комплект информационно-справочных материалов;
- кофе-брейки.

Время и место

Учебный комплекс ЦНТИ Прогресс г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская"

пн. 31 мар — ср. 2 апр 2025 в 09:00

Запросить другие даты

Документ

Удостоверение о повышении квалификации в объеме 24 часов (лицензия № Л035-01271-78/00176896 от 06.07.2021). Сведения об удостоверении передаются в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации» (ФИС ФРДО)

50 400 рублей (Стоимость для нерезидентов РФ может отличаться)

Записаться

Планируете обучить более 8 сотрудников? Мы готовы провести для вас данный курс в корпоративном формате.

Проживание

На время учебы мы можем забронировать для вас гостиницу с приятными бонусами.

Руководитель программы

Задать вопрос

Закупки

Обучение может быть оформлено по 44-Ф3 и 223-Ф3.

Официальные документы

С Лицензией, Уставом, Выпиской из ЕГРЮЛ и прочими документами вы можете ознакомиться на странице «Документы».