• Для кого

    главные бухгалтеры, их заместители, специалисты отделов бухгалтерского и налогового учета


    Программа

    1. ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ. Подача заявление на возврат или зачет налога в электронном виде. Установление ограничений о разблокировке счетов налогоплательщиков. Новый порядок представления бухгалтерской отчетности в налоговые органы. Введение в налоговое законодательство термина коэффициента-дефлятора.

    2. НДС: правила документооборота и исчисления налога, изменения в арбитражной практике.

    • Практика исчисления и уплаты налога с учетом изменений, внесенных законом №245-ФЗ и постановлением № 1137. Счет-фактура: исправление ошибок, вычет по исправленному. Особенности корректировочных счетов-фактур при возврате товаров, при предоставлении ретроспективных скидок. Выставление и регистрация счетов-фактур по посредническим сделкам. Определение налоговой базы по договорам в иностранной валюте, при экспортной предоплате.
    • Сложные ситуации и обзор самых интересных и неоднозначных судебных решений по вопросам исчисления НДС.

    3. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: спорные вопросы признания расходов и доходов. Расхождение между налоговым и бухгалтерским учетом.

    • Особенности признания доходов в целях налога на прибыль. Позиция Минфина. Переход права собственности. Получение в безвозмездное пользование имущества.
    • Учет стоимости приобретения МПЗ, основных средств, нематериальных активов, товаров для перепродажи. Амортизация ОС после модернизации или реконструкции.
    • Отражение обычных и особых налоговых убытков, перенос убытков на будущее. Риски переноса расходов на будущие периоды с целью избавления от убытка.
    • Расходы по долговым обязательствам: при одновременном привлечении и предоставлении займов, определение сопоставимости по единственному займу, особенности учета процентов по иностранным контролируемым займам, при предоставлении коммерческого кредита Доходы и расходы по займу.
    • Порядок признания прочих расходов: транспортные (ТТН или ТН), командировочные и представительские расходы, учёт арендных платежей, затраты на приобретение программного обеспечения, расходы на нормальные условия труда и др.
    • Актуальная арбитражная практика по налогу на прибыль: когда налоговики могут потребовать пояснения по камеральной проверке налога на прибыль. Учет расходов по реальным операциям с недобросовестными поставщиками. Налоговые риски при сокращении перечня прямых расходов.

    4. НДФЛ: актуальные вопросы составления и предоставления отчетности.

    • Особенности налоговых проверок по НДФЛ с учетом позиции ВАС РФ.
    • Закон о трансфертном ценообразовании и его влияние на исчисление НДФЛ.
    • Налогообложение материальной выгоды. Дивидендов. Исчисление налога при дарении подарков и оказании материальной помощи работникам и др. Социальный пакет и НДФЛ (оплата обучения, лечения, отдыха проезда и медстраховки).
    • Декларирование доходов. Особенности исчисления налога в отношении отдельных видов доходов.
    • Практика применения налоговых вычетов. Имущественные вычеты: "процентные" и "жилищные". Стандартные и социальные вычеты.

    5. ВОПРОСЫ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО: освобождение от налогообложения движимого имущества, приобретенного с 2013 года; постепенная отмена льготы в отношении отдельных видов имущества; расширение перечня имущества, не признаваемого объектом налогообложения, влияние закона № 402-ФЗ на налог на имущество и др.

    По окончании семинара участникам выдается Сертификат об участии в семинаре.

    Профессиональные бухгалтеры и финансовые менеджеры - члены ИПБР могут получить Сертификат о 40-часовом ежегодном повышении квалификации.

    Для получения Сертификата ИПБ необходимо предоставить:
    - копию паспорта, аттестата, членского билета и документов, подтверждающих оплату ежегодных членских взносов в ИПБ за последние два года, включая текущий.

    Все документы необходимо выслать не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала семинара на адрес document@msk.cntiprogress.ru

    Стоимость обучения с получением Сертификата ИПБ составляет: 33870 руб.

    Для участников семинара:
    - обучение по программе;
    - комплект актуальных информационно-справочных материалов;
    - экскурсионная программа;
    - ежедневные обеды и кофе-брейки.