Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта

Код 19889

  • Для кого

    главные бухгалтеры, их заместители, специалисты отделов бухгалтерского и налогового учета


    Программа

    1. Обзор изменений в НК РФ. Основные приоритеты в области налоговой политики в перспективе 2014 - 2015 г.г. Законодательство по налогу на прибыль. Анализ, комментарии последних изменений. Новые подходы к налоговому администрировнию.

    2. Принципы исчисления налогооблагаемой прибыли. Порядок признания расходов в гл. 25 НК РФ: метод начисления и кассовый метод. Состав затрат. Подтверждение целесообразности и экономической обоснованности, документированное подтверждение расходов с учетом ФЗ №402 "О бухгалтерском учете". Презумпция добросовестности. Практические рекомендации по проверке добросовестности контрагентов. Положения учетной политики для признания расходов.

    3. Налоговая отчетность. Декларации по налогу на прибыль. Федеральный закон о трансфертном ценообразовании, контроль за ценами на продукцию, товары, услуги, работы.

    4. Расходы на производство и реализацию товаров, работ, услуг. Материальные расходы; расходы на оплату труда; амортизация.

    5. Расходы на рекламу. На что обратить внимание бухгалтеру, чтобы правильно расценить расходы как рекламные. Что нельзя считать рекламой. Нормируемые и ненормируемые расходы на рекламу. Промоакции, дегустации, пробные образцы - особенности налогообложения и учета. Скидки, бонусы и премии - налоговые последствия для продавца и покупателя.

    6. Представительские расходы. Состав. Комплект документов по оформлению. Ограничения по включению представительских расходов в состав расходов. Арбитражная практика по вопросу учета представительских расходов в целях налогообложения.

    7. Расчеты с подотчетными лицами. Требование и сложные вопросы документирования расходов. Ошибки при отражении расходов на командировки, включая зарубежные поездки и хозяйственные нужды.

    8. Расходы на содержание и эксплуатацию служебного автотранспорта.

    • Капитальный и эксплуатационный ремонт и техническое обслуживание. Расходы на техосмотры.
    • Расходы на ГСМ. Путевой лист, обоснование расходов на ГСМ без путевых листов. НДС при покупке ГСМ за наличный расчет.

    9. Расходы на услуги связи. Доступ в Интернет; телефонные расходы. Особенности признания расходов на сотовую связь, междугородние и международные переговоры. Лимит расходов на связь.

    10. Расходы на нормальные условия труда. Расходы на санитарно-бытовое обслуживание работников, питание работников, организация мест для приема пищи. Рекомендации по подтверждению обоснованности.

    11. Расходы на подготовку и переподготовку, обучение кадров.

    12. Порядок признания прочих расходов.

    • Расходы на охрану и безопасность.
    • Учет арендных платежей: особенности налогообложения и бухгалтерского учета.
    • Особенности учета затрат на ремонт и обслуживание зданий, сооружений, машин и оборудования: документальное оформление.
    • Учет расходов на консультационные, аудиторские и юридические услуги.

    13. Особенности определения расходов в целях налогообложения по гражданско-правовым договорам и трудовым отношениям. Правовые аспекты.

    Для участников семинара:
    - обучение по программе с выдачей Сертификата;
    - сборник информационно-справочных материалов;
    - экскурсионная программа;
    - ежедневные обеды и кофе-брейки.