Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта

Код 25003

  • Для кого

    бухгалтеры и руководители организаций


    Программа

    Семинар проводит Петрова Юлия Викторовна, директор департамента консалтинга и методологии аудиторской фирмы. Опыт налогового консультирования, аудита, бухгалтерского учета - свыше пятнадцати лет. Автор множества книг и публикаций по налогообложению и бухгалтерскому учету.

    1. Новое в законодательстве, комментарии к изменениям, внесенным в Налоговый Кодекс РФ. Последние письма Минфина РФ, ФНС РФ, арбитражная практика.

    2. Сравнительный анализ налоговых расходов при применении ОСНО и спецрежимов. Выбор режима налогообложения.

    3. Смена режимов. Условия и проблемы перехода на специальные налоговые режимы и сохранение права их применения.

    4. УСН.

    • Налоги и сборы, исчисляемые при УСН. В каких случаях организации, перешедшие на УСН, являются плательщиками НДС, налога на прибыль и других налогов. Варианты УСН.
    • Особенности исчисления налогов при переходе с общей системы налогообложения на УСН и при отказе от нее. Порядок признания доходов и расходов в переходный период. Учет стоимости основных средств и сумм начисленной амортизации в переходный период.
    • Особенности учета отдельных видов доходов и расходов: расходов на приобретение основных средств и доходов от их реализации; доходов, полученных в натуральной форме; учет расходов на оплату труда и выплату пособий по временной нетрудоспособности; учет сумм НДС по приобретаемым услугам; расходы на страхование, обучение, подписку на журналы, приобретение и обслуживание ККТ и др. Неучитываемые расходы при УСН. Убыток при УСН.
    • Расчет минимального налога.
    • Порядок представления отчетности.
    • Порядок и сроки уплаты единого налога и авансовых платежей по нему.
    • Учетная политика по упрощенной системе налогообложения: общий подход. Дивиденды при УСН.
    • Ведение бухгалтерского и налогового учета при УСН – необходимость и достаточность. Порядок ведения Книги учета доходов и расходов.

    5. Единый налог на вмененный доход.

    • Элементы налогообложения, порядок расчета и сроки уплаты ЕНВД.
    • Порядок заполнения налоговой декларации по ЕНВД.
    • Переход на уплату единого налога на вмененный доход. Налогообложение в переходный период.
    • Учетная политика при едином налоге на вмененный доход.

    6. Патентная система налогообложения. Виды деятельности для ПСН. Страховые взносы для ИП с сотрудниками и без сотрудников. Налоговый и бухгалтерский учет.

    7. Совмещение режимов УСН и ЕНВД, ЕНВД и ОСНО. Сложные вопросы организации раздельного учета. Раздельный учет доходов и расходов, имущества, обязательств и хозяйственных операций. Рекомендации по составу и оформлению документов, подтверждающих раздельный учет – арбитражная практика. Определение размера ЕСН, амортизации основных средств, площади помещения для расчета ЕНВД и др. Расчет пропорций. Право применения собственной базы распределения и закрепление ее в учетной политике предприятия.

    8. Особенности уплаты и учета взносов в ПФ РФ и ФСС РФ. Страховые взносы для страхователей, применяющих специальные налоговые режимы. Льготные тарифы и порядок их подтверждения.

    9. Оптимизация налогов субъектами специальных налоговых режимов. Совмещение ЕНВД и УСН для ООО. Проблемы с НДС. Распределение общехозяйственных расходов пропорционально стоимости товаров, облагаемых (не облагаемых) НДС.

    10. Круглый стол. Консультации эксперта.

    Для участников семинара:
    - обучение по программе с выдачей Сертификата;
    - сборник информационно-справочных материалов;
    - обед и кофе-брейки.