Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта
воспользуйтесь ссылкой на актуальные программы-
Для кого
главные бухгалтеры, их заместители, бухгалтеры, аудиторы, специалисты отделов налогового учета и отчетности.
Программа
- Обзор изменений в НК РФ. Подтверждение добросовестности контрагента. Рекомендации ФНС России по проведению камеральных и документальных проверок. Изменения в порядке обжалования нормативных актов налогового органа и действий (бездействия) его должностных лиц. Расширение полномочий налоговых органов и введение новых обязанностей для налогоплательщиков.
- НДС:
- Требования к счетам-фактурам, первичным и платежным документам с учетом последних разъяснений МФ РФ и ФНС. Порядок внесения исправлений. Выставление корректировочных счетов-фактур.
- Спорные моменты определения налоговой базы по НДС в различных хозяйственных ситуациях: при отгрузке с иным порядком перехода права собственности, при переуступке прав, при предоставлении скидок, бонусов, по СМР для собственного потребления, по договорам в у.е., при экспорте и импорте, при безвозмездной передаче имущественных прав и т.д.
- Определение момента начисления НДС по дате отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
- Раздельный учет облагаемых и необлагаемых операций.
- Условия принятия к вычету сумм НДС по выданным авансам, по расходам будущих периодов, по объектам незавершенного строительства. Особенности принятия к вычету сумм НДС по основным средствам. Восстановление НДС.
- Введение электронного документооборота.
- Налог на прибыль.
- Последние изменения гл.25 НК РФ. Об экономической оправданности расходов. Порядок признания доходов в зависимости от условий договора.
- Особенности признания расходов на МПЗ, оплату труда, на страхование, резерва на отпуск. НИОКР. Прямые и косвенные расходы. Оценка незавершенного производства и готовой продукции. Уточненный порядок списания безнадежных долгов. Проценты по кредитам и займам. Расходы будущих периодов.
- Порядок и учет капитальных вложений в собственные и арендованные ОС. Момент начала амортизации по объектам недвижимости. Формирование дохода в НУ при продаже недвижимости.
- Целевое финансирование и налог на прибыль. Признание доходов при получении целевых средств, субсидий, по сделкам с длительным производственным циклом и др.
- Расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом. Практика применения ПБУ18.
- Региональные и местные налоги. Изменения по налогу на имущество, транспортному и земельному налогу, с учетом разъяснений МФ РФ и ФНС РФ.
- НДФЛ. Спорные вопросы в представлении налоговых вычетов. Налогообложение материальной выгоды, натуральных выплат, суточных, расходов на оплату обучения, дохода при увольнении. Обязанность ведения учета доходов физлиц в налоговом регистре установленной формы. Обязанности налоговых агентов по возврату излишне уплаченного налога. Штрафные санкции за несвоевременный возврат НДФЛ. Поправки в гл. 23 НК РФ с 01.01.2014 г.
- Платежи во внебюджетные фонды.
- Применение спецрежимов: единый налог на вмененный доход (ЕНВД), упрощенная система налогообложения (УСН), Патентная система налогообложения (ПСН). Совмещение режимов.
- Гражданско-правовые аспекты деятельности бухгалтера: типичные нарушения, анализ типовых сложных ситуаций.
- Хозяйственные договоры и особенности их учета. Последствия учета недействительных сделок.
- Выплаты по трудовым договорам и договорам ГПХ.
- Практические рекомендации по взаимодействию с налоговыми органами.
- Способы минимизации ответственности бухгалтера.
Слушателям семинара выдается:
- cертификат о прохождении обучения по теме семинара;
- авторская подборка информационно-справочных материалов по темам занятий.
Для слушателей организованы:
- ежедневные обеды;
- кофе-брейки;
- экскурсионная программа «Знакомство с Санкт-Петербургом».