• Для кого

    главные бухгалтеры, их заместители, специалисты отделов бухгалтерского и налогового учета


    Программа

    1. НДС: налоговые поправки на 2013 - 2015 гг.

    • Новые правила предоставления отчётности в 2014-2015 гг. Введение контроля за деятельностью посредников.
    • Сложные вопросы формирования налоговой базы в различных хозяйственных ситуациях.
    • Принципиальные изменения в исчислении и уплате НДС в 2013 году. Порядок применения налоговых вычетов в проблемных ситуациях.
    • Счета-фактуры: изменения в порядке оформления и выставления. Закон № 39-ФЗ. Исправленные счета-фактуры. Корректировочные счета-фактуры. Изменение правил выставления у продавца. Отличие корректировочных от исправленных счетов-фактур.
    • Арбитражная практика по спорным вопросам исчисления и уплаты НДС. Разъяснения контролирующих органов.

    2. Налог на прибыль.

    • Изменения в исчислении и уплате налога на прибыль в 2013 году: операции с амортизируемым имуществом, камеральные проверки деклараций.
    • Особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль в различных хозяйственных ситуациях. Требования к документальному оформлению расходов. Расходы, не учитываемые при расчете налоговой базы. Порядок признания доходов. Налоговые риски.
    • Сложные ситуации признания расходов на оплату труда, по процентам и займам. Порядок признания прочих расходов (командировочных, представительских расходов, на аренду недвижимости, рекламу).
    • Арбитражная практика по спорным вопросам исчисления и уплаты налога на прибыль.

    3. Налог на имущество: расширение перечня имущества, не признаваемого объектом налогообложения и др. Освобождение от налогообложения движимого имущества, приобретенного с 2013 года. Постепенная отмена льготы в отношении отдельных видов имущества.

    4. НДФЛ.

    • Спорные вопросы в предоставлении налоговых вычетов с 2014 года. Закон о трансфертном ценообразовании и его влияние на исчисление НДФЛ.
    • Особенности налоговых проверок по НДФЛ с учетом позиции ВАС РФ. Риски доначислений НДФЛ.
    • Пересчет НДФЛ по итогам налогового периода. Налогообложение материальной выгоды: суточных, отпускных, подарков, дивидендов, расходов на оплату обучения, выплат при увольнении.
    • Обязанности налоговых агентов по возврату излишне удержанного налога.
    • Ответственность за несвоевременное перечисление НДФЛ - новая версия "от Минфина".

    По окончании семинара участникам выдается Сертификат об участии в семинаре.

    Профессиональные бухгалтеры и финансовые менеджеры - члены ИПБР могут получить Сертификат о 40-часовом ежегодном повышении квалификации.

    Для получения Сертификата ИПБ необходимо предоставить:
    - копию паспорта, аттестата, членского билета и документов, подтверждающих оплату ежегодных членских взносов в ИПБ за последние два года, включая текущий.

    Все документы необходимо выслать не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала семинара на адрес document@msk.cntiprogress.ru

    Стоимость обучения с получением Сертификата ИПБ составляет: 33870 руб.

    Для участников семинара:
    - обучение по программе;
    - комплект актуальных информационно-справочных материалов;
    - экскурсионная программа;
    - ежедневные обеды и кофе-брейки.