Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта
воспользуйтесь ссылкой на актуальные программы-
Для кого
главные бухгалтеры, бухгалтеры, руководители и специалисты финансовых, налоговых подразделений и все заинтересованные лица
Программа
1. Ожидаемые изменения налоговой политики РФ на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
2. Организация налогового планирования.
- Проведение налоговой диагностики организации. Определение налоговых рисков, их классификация.
- Варианты формирования налоговой базы, предусмотренные и не предусмотренные налоговым законодательством.
- Признаки, указывающие на необоснованность налоговой выгоды. Недобросовестность налогоплательщика. Меры, подтверждающие осмотрительность в выборе контрагента. Обоснование деловой цели сделки. Способы доказывания реальности сделки. Риски переквалификации.
- Договорные отношения как инструмент снижения налоговых рисков.
3. Оптимизация фискальной нагрузки.
- Налог на прибыль.
- Оптимизация расходов в целях развития бизнеса: обоснованность, документальность, связь с доходами; методы признания; особенности классификации; порядок распределения.
- Списание отдельных видов расходов, в т.ч. стоимости МПЗ в целях налогообложения прибыли.
- Расчеты с подотчетными лицами. Затраты на возмещение расходов, связанных с командировками / служебными поездками работников. Компенсационные выплаты.
- Расходы на добровольное страхование сотрудников организации.
- Нормируемые расходы, принимаемые для целей налогообложения - практика и перспективы.
- Порядок списания безнадежной дебиторской задолженности. Резерв по сомнительным долгам как инструмент налоговой оптимизации.
- Внереализационные доходы (расходы).
- Признание убытков: обоснование наличия убытка по периоду / по результатам отдельных сделок; ограничения для признания убытков (ст. 283, 268.3, 280, 275.1 НК РФ).
- НДС.
- Порядок выставления счетов-фактур.
- Исчисление, предъявление к вычету и восстановление налога.
- Применение агентских схем для отсрочки уплаты НДС и ускорения вычетов.
- Налоговый контроль уплаты НДС. Арбитражная практика по спорным вопросам исчисления и уплаты НДС. Рассмотрение правомерности требований по восстановлению и уплате налога в бюджет.
- Порядок документального подтверждения правомерности применения нулевой ставки НДС. Ожидаемый единый порядок вычетов по НДС.
- Обязательные страховые взносы и НДФЛ.
- Спорные вопросы применения льгот и вычетов по НДФЛ. Типичные ошибки.
- Методы снижения фискальной нагрузки по взносам в государственные внебюджетные фонды и НДФЛ.
- Налог на имущество.
- Факторы, влияющие на размер налоговых обязательств по налогу на имущество организаций.
- Амортизационная политика. Применение лизинга для замены отношений, связанных с приобретением амортизируемого имущества.
- Налог на имущество по выбывающему основному средству. Выбор способа амортизации.
- Особенности расчета транспортного налога.
- Вопросы трансфертного ценообразования. Принципы определения цен для целей налогообложения.
- Перспективы налогообложения финансовых инструментов.
4. Оптимизация налогообложения с применением специальных налоговых режимов.
5. Особенности формирования учетной политики на 2014 год. Изменение учетной политики, актуализация, дополнение.
- Структура и порядок формирования учетной политики по бухгалтерскому учету.
- Обязательные требования к формированию учетной политики. Новые требования к составу и раскрытию информации в связи с практикой применения новой редакции ПБУ 1/2008. Основания для изменения учетной политики.
- Рекомендации по выбору элементов учетной политики для целей бухгалтерского учета. Обоснование вариантных и нестандартных способов оценки и учета ОС, НМА, финансовых вложений, затрат на производство и пр.
- Формирование учетной политики для целей налогообложения.
6. Психологические аспекты работы бухгалтерии.
Применение методов планирования и контроля в работе бухгалтерии. Делегирование полномочий. Мотивирование сотрудников. Особенности работы в "женском коллективе". Профилактика конфликтов. Стресс и стрессоустойчивость. Критерии оценки эффективности работы бухгалтерии. Взаимодействие с проверяющими.Для участников семинара:
- обучение по заявленной программе с выдачей Сертификата;
- комплект информационно-справочных материалов;
- экскурсионная программа;
- ежедневные обеды и кофе-брейки.