• Для кого

    бухгалтеров, главных бухгалтеров, специалистов по налогообложению и всех заинтересованных лиц


    Программа

    1. Порядок направления работников в служебные командировки: нормативное регулирование, правовые аспекты служебной командировки; необоснованный отказ от командировки. Разъездной характер выполнения работ и командировки - отличия, порядок оформления, преимущества в соответствии с нормами законодательства РФ. Гарантии при направлении работников в служебные командировки.
    2. Сроки командировки для российских граждан, работников обособленного подразделения, для иностранных граждан. Вынужденные задержки. Из командировки - в отпуск. Однодневная командировка.
    3. Учет времени нахождения в командировке в табеле. Выход на работу в день выезда в командировку (день приезда из командировки).
    4. Отражение в учетной политике, коллективном договоре, локальных актах порядка и размеров возмещения расходов по командировкам. Об установлении размера (нормы) суточных, максимального срока командировки.
    5. Порядок выдачи аванса на командировочные расходы, кассовые операции, получение иностранной валюты со счета в банке, покупка иностранной валюты при отсутствии валютного счета, выдача корпоративной банковской карты, отчет по выданному авансу.
    6. Проживание командированного работника (налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы в нетипичных ситуациях), проблемные затраты, включаемые в счета гостиниц.
    7. Расходы на проезд. Электронные билеты, стоимость целого купе в вагонах СВ/ класса люкс и т.д. Расходы на транспорт общего пользования в месте командировки, расходы на такси.
    8. Особенности учета отдельных видов командировочных расходов. Услуги связи в командировке.
    9. Командировки за рубеж. Сложные вопросы документального оформления. Валютные операции.
    10. Безрезультатная командировка. Отмена командировки. Налоговые последствия отмены командировки для работодателя и работника.
    11. Особенности налогообложения командировочных расходов: налог на прибыль, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), страховые взносы. Особенности принятия к вычету НДС по командировочным расходам.
    12. Учет расчетов с подотчетными лицами по расчетным и кредитным картам. Расчеты по корпоративным банковским картам. Электронные деньги: нюансы учета. Отражение в учетной политике возможности перечисления безналичных денежных средств на выдачу подотчетных сумм.
    13. Приобретение товарно-материальных ценностей за наличный расчет: порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете. Приобретение МПЗ, стоимость которых выражена в иностранной валюте.
    14. Особенности учета ГСМ. Безвозмездное пользование автомобилем. Компенсации работникам.
    15. Представительские расходы: порядок отнесения затрат на представительские расходы в целях налогообложения. Основные условия, при которых затраты можно списывать как представительские на себестоимость продукции в целях налогообложения. Документальное оформление представительских расходов. Бухгалтерский учет затрат на представительские цели.
    16. Подтверждающие документы для авансового отчета.
      • Порядок документального оформления командировок. Нормативная база.
      • Чеки ККТ, первичные документы и документы-заменители, прикрепленные к отчету. Учет НДС по товарам, работам, услугам. Покупка у ИП. Формирование базы по налогу на прибыль.
      • Наиболее часто встречающиеся ошибки при составлении авансовых отчетов. Арбитражная практика.
    17. Возврат неиспользованных подотчетных сумм, погашение задолженности по допущенному перерасходу, отражение в бухгалтерском учете и для целей налогообложения.
    18. Арбитражная практика по вопросам обоснованности командировочных, представительских расходов, расходов на хоз.нужды.

    Для участников семинара:
    - обучение по программе с выдачей Сертификата;
    - сборник информационно-справочных материалов;
    - экскурсионная программа;
    - ежедневные обеды и кофе-брейки.