• Анализ сложных ситуаций определения расчета НДС, налога на прибыль, НДФЛ, взносов во внебюджетные фонды. Изменения в НК РФ, разъяснения МФ РФ и ФНС РФ, арбитражная практика

    Для кого

    для главных бухгалтеров и их заместителей, аудиторов, специалистов отделов налогового учета и отчетности


    Программа

    1. Принятые и ожидаемые изменения в налоговом администрировании.
      • Снятие режима налоговой тайны с некоторых показателей деятельности организации.
      • Новый порядок применения ККТ, переход на онлайн кассы.
      • Усиление административной ответственности за нарушение правил ведения бухгалтерского учета, за нарушение валютного законодательства, несвоевременную выплату заработной платы.
      • Новый размер и порядок исчисления пеней.
      • Анализ законодательных инициатив, касающихся схем и способов оптимизации налогов.
    2. НДС.
      • Изменения в исчислении НДС с 01.01.2017 г.
      • Оформление счетов-фактур, УПД, корректировочных счетов-фактур/УПД.
      • Расчет налоговой базы по НДС в различных хозяйственных ситуациях: объект налогообложения, место и время реализации, постоплата, нерезиденты, налоговые вычеты, раздельный учет облагаемых и необлагаемых операций.
      • Возмещение НДC из бюджета. Разъяснения ФНС РФ по вопросам восстановления НДС. Арбитражная практика. Введение обязанности по восстановлению "входящего" НДС при получении субсидий из бюджета/за счет кредитов и бюджетных средств.
      • Составление пояснений при расхождении декларации по НДС со сведениями, представленными контрагентом.
    3. Налог на прибыль.
      • Сложные вопросы признания и учета расходов, убытков, доходов с учетом изменений 2017 года. Требования к документальному оформлению. Исчисление налоговой базы по налогу на прибыль. "Проблемные" расходы и доходы - арбитражная практика.
      • Новая стоимость амортизируемого имущества.
      • Увеличение предельной величины выручки для уплаты авансовых платежей. О включении в доходы суммы невостребованных процентов. Налоговые последствия других новаций в ГК РФ.
    4. НДФЛ. Сложные вопросы расчета налога. Судебная практика по привлечению налогового агента к ответственности за нарушения в сфере НДФЛ.
    5. Страховые взносы в ПФ, ФСС, ФОМС. Переходные положения по администрированию страховых взносов ФНС. Арбитражная практика и разъяснения по спорным вопросам исчисления страховых взносов. Выплаты, не подлежащие налогообложению (новое). Отчеты в ФНС и ФСС, порядок их предоставления и заполнения.
    6. Спецрежимы. Новое в законодательстве по УСН и ЕНВД.
    7. Исправление ошибок в налоговом учете (ст. 54 НК РФ).
    8. Проверки ФНС.
      • Статус и полномочия проверяющих лиц, предмет проверки, проверяемый период. Типичные процедурные нарушения, допускаемые налоговым органом, при проведении налоговых проверок и оформлении результатов проверок. Участие представителя налогоплательщика в мероприятиях налогового контроля.
      • Документы, которые могут быть истребованы в ходе проверки. Что налогоплательщик предоставлять не обязан. Изменение формата представления пояснений в налоговые органы.
      • Порядок обжалования результатов проверок, нормативных актов налогового органа и действий (бездействия) его должностных лиц. Работа с актом проверки, составление возражений на акт проверки, предоставление дополнительных документов на акт проверки. Переписка с налоговыми органами. Рекомендации по оформлению, составу документов, аргументации жалобы/возражения.
    9. Отдельные виды хозяйственных договоров и их налоговые последствия. Последствия учета недействительных сделок. Подтверждение осмотрительности при выборе контрагента (добросовестность поставщиков).
    10. Основные тенденции "налоговых споров": практика обоснования ФНС наличия необоснованной налоговой выгоды, доказывание аффилированности, отсутствия деловой цели при применении специальных налоговых режимов, взыскание недоимки в рамках группы налогоплательщиков.

    Профессиональные бухгалтеры-члены ИПБ России могут получить Сертификат о 40-часовом ежегодном повышении профессионального уровня членами ИПБ России.

    Для оформления Сертификата ИПБ необходимо предоставить:
    • копию членского билета ИПБ России;
    • копию аттестата профессионального бухгалтера ИПБ России.

    Стоимость обучения с получением Сертификата ИПБ составляет: 39 300 руб.