-
Для кого
главные бухгалтеры, бухгалтеры, руководители и специалисты финансовых служб и налоговых отделов
Программа
На семинаре рассматриваются вопросы управления налоговыми обязательствами организации, в том числе налогового мониторинга, планирования, анализа. Вниманию слушателей будут представлены законные способы оптимизации налоговой нагрузки на организацию, определены риски и ответственность при использовании схем налогового планирования в соответствии с изменениями законодательства в 2010-2011 гг.
Программа семинара содержит следующие вопросы:
1. Налоговая модель организации. Проведение налоговой диагностики.
2. Внутренний налоговый контроль в компании как элемент финансового контроля: постановка, алгоритмы, технологии.
3. Определение налоговых рисков, их классификация.
4. Налоговое планирование: оптимизация налоговой нагрузки организации. Проектирование налоговых процессов для компании в современных условиях. Договорные отношениякак инструмент снижения налоговых рисков.
5. Обзор методов оптимизации налога на прибыль и НДС. Резервы, ускорение амортизации, амортизационная премия, проценты по долговым обязательствам, определение расчетной стоимости ценных бумаг и прочие условно безопасные способы оптимизации по налогу на прибыль. Методы снижения убыточности организации. Обеспечение раздельного учета по НДС с целью реального снижения налоговых платежей. Методы снижения сумм возмещения НДС для предотвращения проведения налоговых проверок. Использование посреднических договоров. Особый момент перехода права собственности.
6. Оптимизация налогообложения с применением специальных налоговых режимов.
7. Особенности налоговой оптимизации при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Признаки, указывающие на необоснованность налоговой выгоды.
8. Операции с индивидуальными предпринимателями, физическими лицами.
9. Алгоритмы оптимизации фискальной нагрузки по обязательным социальным страховым взносам и НДФЛ. Вексельные и дивидендные схемы. Технологии аутсорсинга и аутстаффинга.
10. Обоснование системы налогообложения холдинговых структур. Аффилированность. Трансфертное ценообразование. Рефинансирование и капитализация прибыли холдинга. Оперативное распределение налоговой нагрузки между участниками холдинга.
11. Концепция планирования проведения выездных проверок. Анализ оснований для назначения проверок. Задачи главного бухгалтера (руководителя) при подготовке к проведению налоговой проверки. Стратегия и тактика поведения налогоплательщика в ходе выездных проверок.
12. Механизмы защиты прав налогоплательщиков. Досудебное урегулирование налоговых споров. Порядок обжалования и исполнения решений налогового органа. О судебных спорах по вопросам налогового контроля.
Ведущий семинара Неверко Константин Валерьевич – к.э.н., доцент СПбУГПС, эксперт Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член комитета по реформированию бухгалтерского учета ИПБ, профессиональный бухгалтер и налоговый консультант, лауреат конкурса «Лучший бухгалтер России», автор книг и статей.
Участники семинара смогут предложить к обсуждению проблемы, с которыми им пришлось столкнуться на собственном опыте оптимизации налогообложения. Вы можете направить Ваш вопрос лектору не позднее чем за 10 дней до начала семинара по эл.адресу ssm@cntiprogress.ru и получить ответ на семинаре.
Все участники семинара обеспечиваются комплектом информационно-справочных материалов по тематике семинара.
Для участников семинара организованы ежедневные обеды и автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург».