Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта

Семинар Налоговое планирование и налоговая экономия. Управление налоговыми рисками. Локализация негативных последствий

Код 15011

  • Для кого

    главные бухгалтеры, бухгалтеры, руководители и специалисты финансовых служб и налоговых отделов


    Программа

    На семинаре рассматриваются вопросы управления налоговыми обязательствами организации, в том числе налогового мониторинга, планирования, анализа. Вниманию слушателей будут представлены законные способы оптимизации налоговой нагрузки на организацию, определены риски и ответственность при использовании схем налогового планирования  в соответствии с изменениями законодательства в 2010-2011 гг.

    Программа семинара содержит следующие вопросы:

    1. Налоговая модель организации. Проведение налоговой диагностики.

    2. Внутренний налоговый контроль в компании как элемент финансового контроля: постановка, алгоритмы, технологии.

    3. Определение налоговых рисков, их классификация.

    4. Налоговое планирование: оптимизация налоговой нагрузки организации. Проектирование налоговых процессов для компании в современных условиях. Договорные отношениякак инструмент снижения налоговых рисков.

    5. Обзор методов оптимизации налога на прибыль и НДС. Резервы, ускорение амортизации, амортизационная премия, проценты по долговым обязательствам, определение расчетной стоимости ценных бумаг и прочие условно безопасные способы оптимизации по налогу на прибыль. Методы снижения убыточности организации. Обеспечение раздельного учета по НДС с целью реального снижения налоговых платежей. Методы снижения сумм возмещения НДС для предотвращения проведения налоговых проверок. Использование посреднических договоров. Особый момент перехода права собственности.

    6. Оптимизация налогообложения с применением специальных налоговых режимов.

    7. Особенности налоговой оптимизации при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Признаки, указывающие на необоснованность налоговой выгоды.

    8. Операции с индивидуальными предпринимателями, физическими лицами.

    9. Алгоритмы оптимизации фискальной нагрузки по обязательным социальным страховым взносам и НДФЛ. Вексельные и дивидендные схемы. Технологии аутсорсинга и аутстаффинга.

    10. Обоснование системы налогообложения холдинговых структур. Аффилированность. Трансфертное ценообразование. Рефинансирование и капитализация прибыли холдинга. Оперативное распределение налоговой нагрузки между участниками холдинга.

    11. Концепция планирования проведения выездных проверок. Анализ оснований для назначения проверок. Задачи главного бухгалтера (руководителя) при подготовке к проведению налоговой проверки. Стратегия и тактика поведения налогоплательщика в ходе выездных проверок.

    12. Механизмы защиты прав налогоплательщиков. Досудебное урегулирование налоговых споров. Порядок обжалования и исполнения решений налогового органа. О судебных спорах по вопросам налогового контроля.

    Ведущий семинара Неверко Константин Валерьевич – к.э.н., доцент СПбУГПС, эксперт Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член комитета по реформированию бухгалтерского учета ИПБ, профессиональный бухгалтер и налоговый консультант, лауреат конкурса «Лучший бухгалтер России», автор книг и статей.

    Участники семинара смогут предложить к обсуждению проблемы, с которыми им пришлось столкнуться на собственном опыте оптимизации налогообложения. Вы можете направить Ваш вопрос лектору не позднее чем за 10 дней до начала семинара по эл.адресу ssm@cntiprogress.ru и получить ответ на семинаре.

    Все участники семинара обеспечиваются комплектом информационно-справочных материалов по тематике семинара.

    Для участников семинара организованы ежедневные обеды и  автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург».