Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта
воспользуйтесь ссылкой на актуальные программы-
Анализ сложных ситуаций определения расчета НДС, налога на прибыль, НДФЛ, налога на имущество и др. Изменения в НК РФ, разъяснения МФ РФ и ФНС РФ, арбитражная практика
Для кого
главных бухгалтеров и их заместителей, аудиторов, специалистов отделов налогового учета
Программа
- Основные направления налоговой политики на 2016 - 2017 гг.
- Анализ изменений в налоговом законодательстве на дату проведения семинара.
- Переход на использование ККТ нового поколения. Закон об онлайн-кассах.
- Введение обмена налоговой информацией с налоговыми органами иностранных государств.
- Программа федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016 - 2018 гг.
- НДС.
- Изменения в гл. 21 НК РФ на дату проведения семинара.
- Разъяснения ФНС РФ о сдаче декларации на НДС в электронной форме. Новые коды видов операций по НДС. О практике камеральных проверках деклараций по НДС. Контрольные соотношения декларации по НДС.
- Введение новых форматов электронных счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур, УПД, универсальных корректировочных документов. Разъяснения МФ РФ и ФНС по вопросам заполнения с/ф, книг покупок и продаж.
- Раздельный учет по НДС.
- Предъявление НДС к вычету из бюджета. Правила переноса налоговых вычетов в течение трех лет.
- Спорные моменты определения налоговой базы по НДС в различных хозяйственных ситуациях с учетом практики ВС РФ и КС РФ, разъяснений ФНС и МФ РФ.
- Налог на прибыль.
- Изменения в главе 25 НК РФ.
- Признание расходов и доходов. Арбитражная практика по вопросам расчета налоговой базы, списания долгов, расходов будущих периодов, расходов на НИОКР. Перенос убытков. Учет капвложений в собственные и арендованные ОС. Проблемы учета аренды, лизинга.
- Разъяснения МФ РФ и ФНС РФ по спорным ситуациям. Комментарии по отдельным вопросам заполнения налоговой декларации по НП.
- Региональные и местные налоги. Изменения на дату проведения семинара. Как рассчитать налог, если изменена кадастровая стоимость объекта недвижимости.
- Зарплата, НДФЛ.
- 2016 год - год изменений по зарплате. Основные изменения в трудовом и миграционном законодательстве.
- НДФЛ. Новые формы 6-НДФЛ, 3-НДФЛ, 2-НДФЛ. Рекомендации по их заполнению, ведению налогового регистра по НДФЛ.
- Взыскание пени и недоимок с налогового агента.
- Платежи во внебюджетные фонды.
- Последствия изменений в администрировании уплаты страховых взносов. Введение в НК РФ гл. 34 "Страховые взносы".
- Изменения в страховых взносах с 2017 года в свете федеральных законов № 243-ФЗ и № 250-ФЗ.
- Тарифы страховых взносов. Страхование от несчастных случаев на производстве.
- Применение спецрежимов: ЕНВД, УСН. Обновление нормативной базы по учету для субъектов малого бизнеса. Изменения в учете ОС, МПЗ, НМА, НИОКР для малых фирм.
- Правовые аспекты деятельности бухгалтера.
- Изменения в ответственности организаций и должностных лиц по КоАП и УК РФ. Федеральный закон №323-ФЗ. Доказывание осмотрительности при выборе контрагента.
- Хозяйственные договоры и особенности их учета. Влияние изменений в ГК РФ.
- Выплаты по трудовым договорам и договорам ГПХ. Практика привлечения к ответственности за зарплату "в конверте".
- Проверки ФНС. Участие представителя налогоплательщика в мероприятиях налогового контроля. Дополнительные документы, которые могут и НЕ могут быть истребованы в ходе проверки. Порядок обжалования нормативных актов налогового органа и действий (бездействия) его должностных лиц.
- Арбитражная практика по вопросам, связанным с проведением камеральных и документальных проверок, трансфертному ценообразованию, КИК.
Профессиональные бухгалтеры - члены ИПБ России могут получить Сертификат о 40-часовом ежегодном повышении профессионального уровня членами ИПБ России.
Для оформления Сертификата ИПБ необходимо предоставить:- копию членского билета ИПБ России;
- копию аттестата профессионального бухгалтера ИПБ России.
Стоимость обучения с получением Сертификата ИПБ составляет: 37 200 руб. - Основные направления налоговой политики на 2016 - 2017 гг.