• Итоги 2017, ожидаемые изменения 2018, подготовка к сдаче годовой отчетности, разъяснения по спорным вопросам отражения в учете и налогообложения

    Для кого

    для главных бухгалтеров и их заместителей, специалистов по налоговому учету


    Программа

    1. Новое о бухгалтерском и налоговом учете. Обзор вступивших в силу и ожидаемых изменений в законодательстве, касающихся работы бухгалтера. Рекомендации по отражению изменений в учетной политике организации на 2018.
    2. Первичные учетные документы. Сложности с двусторонними неунифицированными документами. Требования налоговых органов к первичке в электронном виде. Исправления в первичных учетных документах. Корректировочные счета-фактуры к двум и более счетам. Рекомендации по организации документооборота первичных документов в компании.
    3. НДС. Спорные моменты определения налоговой базы по НДС в различных хозяйственных ситуациях с учетом Постановлений Пленумов ВС РФ и КС РФ, разъяснений ФНС и Минфина РФ.
    4. Налог на прибыль. Сложные вопросы признания отдельных видов расходов.
      • Расходы на производство и реализацию товаров, работ, услуг. Формирование "незавершенки" и остатков готовой продукции на складе.
      • Амортизация. Капитальный и эксплуатационный ремонт, в т.ч. арендованных ОС.
      • Расчеты с подотчетными лицами. Расходы на ГСМ.
      • Расходы на НМА, НИОКР.
      • Расходы, связанные с реализацией. Реклама.
      • Постоянные и временные разницы.
    5. Основные средства: принятие к учету, амортизация, выбытие. Учет расходов на ремонт, реконструкцию. Аренда ОС - учет у арендатора и арендодателя.
    6. Зарплата, НДФЛ, страховые взносы в ПФ, ФСС, ФОМС. Арбитражная практика и разъяснения по спорным вопросам исчисления страховых взносов.
    7. Отчетность-2017. Бухгалтерский баланс. Отчет о финансовых результатах. Отчет об изменениях капитала. Отчет о движении денежных средств. Отчет о целевом использовании средств. Рекомендации по построчному оформлению, анализ типовых ошибок. Требования к аудиторскому заключению. Составление пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности.
    8. Правовые аспекты деятельности бухгалтерии:
      • Налоговые последствия выбора вида договора. Риски учета недействительных договоров / признания сделки недействительной / переквалификации сделки.
      • Проверки ФНС - действия должностных лиц компании при проведении проверок. Как правильно реагировать на внепроцессуальные запросы налоговых органов.
      • Перспективы обжалования правомерности доначислений налогов. Актуальные вопросы оценка доказательств в налоговых спорах.
      • Административная ответственность организаций и должностных лиц за налоговые нарушения. Ответственность главного бухгалтера.
    9. Стресс-менеджмент для бухгалтера (тренинг).
    Профессиональные бухгалтеры-члены ИПБ России могут получить Сертификат о 40-часовом ежегодном повышении профессионального уровня.
    Для получения Сертификата ИПБ просим Вас привезти копию членского билета ИПБ России и копию аттестата профессионального бухгалтера ИПБ России.
    Стоимость обучения с получением Сертификата ИПБ составляет: 35 300 руб.