Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта
воспользуйтесь ссылкой на актуальные программыКурс повышения квалификации Внутренний контроль и внутренний аудит у главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС) и в учреждениях
-
Курс о задачах, порядке и особенностях внутреннего контроля и внутреннего аудита у главного распорядителя бюджетных средств
Для кого
Для руководителей, финансовых контролеров и аудиторов, главных бухгалтеров главных распорядителей бюджетных средств, централизованных бухгалтерий, государственных (муниципальных) бюджетных, автономных, казенных учреждений
Программа
- Правовое регулирование и организация проведения внутреннего контроля и внутреннего аудита.
Основные документы и регламенты, определяющие порядок, сроки и контрольные процедуры. Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита, утвержденные Приказами Министерства финансов РФ № 822 от 30.12.2016, № 356 от 07.09.2016. Задачи внутреннего финансового контроля. Субъекты и контрольные действия. Самоконтроль. Контроль по уровню подчиненности и контроль по уровню подведомственности. Карта внутреннего финансового контроля проверок. - Бюджетные риски. Идентификация рисков. Матрица бюджетных рисков.
- Технология проведения внутреннего контроля:
- контроль обоснованности формирования, своевременности финансирования, полноты и качества выполнения государственного (муниципального) задания;
- контроль за наличием и движением имущественных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов;
- контроль экономической эффективности расходования бюджетных средств;
- контроль целевого использования бюджетных средств;
- контроль учредителя за выполнением государственного (муниципального) задания;
- осуществление внутреннего контроля качества ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; увязка отдельных показателей;
- удаленный мониторинг ключевых показателей.
- Контроль обоснованности расходов на оплату труда, стимулирующих, социальных и компенсационных выплат. Выявления неэффективного расходования средств на заработную плату.
Независимая оценка и повышение квалификации. - Особенности внутреннего контроля с учетом изменений учета в государственных (муниципальных) учреждениях.
Контроль соблюдения Концептуальных основ бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора с 2018 года при обязательном применении федеральных стандартов. - Внутренний аудит.
Аудиторские стандарты. Принципы и задачи внутреннего финансового аудита. План внутреннего финансового аудита. Программа аудиторской проверки и возможные методы аудита. Аудит бухгалтерской отчетности. Рабочая документация. Акт и отчет о результатах аудиторской проверки. - Внутренний контроль и внутренний аудит закупок.
- Подготовка и представление отчетов о состоянии внутреннего контроля и внутреннего аудита, организация их хранения. Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля в отчетности.
- Ответственность за правонарушения бюджетного, трудового законодательства.
Ужесточение ответственности, в том числе административной и материальной, лиц, уполномоченных на ведение учета и отчетности, контроля за нарушением требований законодательства, в том числе к осуществлению внутреннего контроля и внутреннего аудита.
- Правовое регулирование и организация проведения внутреннего контроля и внутреннего аудита.