Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта
воспользуйтесь ссылкой на актуальные программыКурс повышения квалификации Налоговые последствия договорной работы
-
В программе рассматриваются актуальные методы и инструменты налоговой оптимизации, налоговые выгоды и риски договорной деятельности, а также законные способы защиты прав налогоплательщиков
Для кого
Для руководителей и специалистов договорных отделов, налоговых юристов, главных бухгалтеров, бухгалтеров, экономистов, сотрудников ПЭО и ФЭО, финансовых служб
Программа
- Проблемы соотношения гражданского и налогового права РФ со смежными отраслями законодательства. Изменения в регламентации договорных отношений в новой редакции Гражданского кодекса РФ (ГК РФ).
- Практические рекомендации по оформлению договоров.
- Изменения в законодательстве, регламентирующие обязательственные правоотношения: уступка будущих требований; соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику; возмещение потерь; отказ от договора и его расторжение.
- Изменения в классификации договоров в новой редакции ГК РФ. Предмет договора с точки зрения Гражданского и Налогового кодексов РФ.
- Анализ типичных ошибок, допускаемых при оформлении договоров.
- Существенные условия договора: анализ последней судебной практики.
- Риски признания договора незаключенным, а сделки — недействительной.
- Правовые аспекты применения способов обеспечения обязательств и их налоговые последствия.
- Правовые последствия неполучения юридически значимых сообщений по адресу местонахождения.
- Изменения в законодательстве, регламентирующие правоспособность юридических лиц, с учетом изменений ГК РФ.
- Обзор правовых позиций Верховного суда по применению новых положений ГК РФ.
- Обеспечение соответствия сделки нормам Налогового и Гражданского кодекса РФ.
- Финансовые условия договора. Контроль экономического сопровождения договоров, исключающих получение необоснованной налоговой выгоды. Понятие налоговой оптимизации. Методы оптимизации НДС, налога на прибыль, страховых взносов.
- Влияние условий договора на порядок налогообложения.
- Факторы явно или неявно влияющие на экономический результат сделки.
- Особенности налогообложения отдельных видов договоров. Налоговые последствия.
- Договор поставки. Налогообложение скидок. Позиция ВС РФ. Договор купли-продажи. Зачеты встречных требований. Цессия.
- Безвозмездные сделки.
- Аренда, лизинг. Как владелец имущества экономит на налоге на прибыль, заменяя аренду на лизинг. Как изменить арендную плату в налоговых интересах.
- Договоры подряда и возмездного оказания услуг — соотнесение норм Налогового и Гражданского кодексов.
- Заем и кредит. Позиция ВС РФ относительно признания процентов за пользование заемными средствами для целей налогообложения.
- Контракты с зарубежными контрагентами: актуальные вопросы.
- Налоговая оптимизация через договор. Актуальные методы и инструменты налоговой оптимизации. Использование группы юридических лиц с разными режимами налогообложения. Возможности снижения налоговой нагрузки для отдельно взятого юридического лица. Риски налоговой оптимизации и способы их уменьшения для группы компаний. Преимущества и недостатки слияния и присоединения. Риски схемы «дробления бизнеса». Арбитражная практика.
- Пределы и основания использования категорий добросовестности.
- Недобросовестные поставщики, основания для признания недобросовестности организации, фиктивности сделок, имитирующих увеличение затратной базы. Выбор и проверка поставщиков. Как доказать свою осмотрительность. Рекомендации ФНС по выявлению недобросовестных контрагентов на этапе заключения договоров. Арбитражная практика арбитражных судов округов и Верховного суда РФ.
- Последствия неуплаты налогов контрагентами налогоплательщика.
- Подтверждение наличия у гражданско-правовых сделок разумной хозяйственной цели.
- Сомнительная и безнадежная задолженность: основания признания и формирование резерва по сомнительным долгам.
- Взаимозависимость сторон и ценообразование.
- Признаки взаимозависимости. Типовые основания претензий налоговых органов. Правила признания сделок контролируемыми.
- Контроль ценообразования. Обоснование применения цен. Методы определения цены для целей налогообложения. Трансфертное ценообразование.
- Налоговые проверки.
- Правовые основы и порядок проведения проверок. Особенности оформления результатов проверок.
- Права и обязанности налоговых органов и налогоплательщика во время проверок.
- Порядок обжалования результатов налоговых проверок. Примеры из практики.
- На какие «схемы» ФНС рекомендовала обратить внимание.
- Ответственность главного бухгалтера, руководителя организации и других должностных лиц за налоговые правонарушения и налоговые преступления.
На этом курсе можно получить удостоверение на английском языке
Стоимость обучения с выдачей удостоверений на русском и английском языках — 44 000 р.
Подробная информация здесь >>