Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта

Воспользуйтесь ссылкой на актуальные программы

Онлайн-курс

Код курса: 51233

Управление налоговыми обязательствами. Оптимизация налогов в рамках российского законодательства. Налоговое планирование

О курсе:

На занятиях будут систематизированы вопросы налогообложения с точки зрения налогового планирования, рассмотрены ключевые изменения, принятые и ожидаемые, в налоговом и бухгалтерском учете, подходы к практике налоговой оптимизации

Для кого:

Для финансовых директоров, главных бухгалтеров, специалистов налоговых отделов

Программа:

  1. Обзор изменений в законодательстве РФ, повлиявших на налоговое планирование. Анализ законодательных инициатив, касающихся схем и способов оптимизации налогов.
  2. Позиция ФНС по вопросам взаимодействия с бизнесом:
    • правила расчета по недоимкам, принцип «коробочки»: новые возможности и риски;
    • проверка ФНС внутригрупповых услуг;
    • взыскание налоговыми органами с компании судебных расходов;
    • практика ВС, которая помогает в спорах с ФНС;
    • подмена одних сделок другими;
    • дробление бизнеса;
    • допрос сотрудников в налоговой инспекции;
    • проверка цен в сделках;
    • доказательства схемы со стороны налоговых органов при списании безнадежного долга.
  3. Антикризисные налоговые схемы: возможности и риски применения:
    • ошибки компании, не позволяющие достичь налоговой экономии;
    • способы прощения долга без налоговых потерь;
    • добросовестное заблуждение — инструмент налогового планирования;
    • продажа продукции через агента и сомнения налоговиков;
    • займ вместо предоплаты: как доказать отсутствие схемы;
    • защита налоговых схем: претензии проверяющих и как от них отбиться;
    • риски операций с фирмами однодневками.
  4. Планирование уплаты НДС:
    • грамотный перенос вычетов по НДС, вычеты, по которым возникают споры, дробление вычетов по основным средствам;
    • проверка по НДС, типичные заблуждения налоговиков и как доказать свою правоту;
    • опасные ситуации при начислении и возмещении НДС с авансов;
    • возможные законные варианты экономии на НДС;
    • сокращение сроков камеральной проверки по НДС;
    • проверка декларации по НДС.
  5. Практика применения ст. 54.1 «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов».
  6. Проверка контрагентов компании.
  7. Планирование налога на прибыль:
    • основные направления оптимизации налогообложения прибыли с учетом изменений законодательства определения доходов, не учитываемых при формировании налогооблагаемой бызы;
    • обоснование и документальное подтверждение расходов;
    • создание резервов;
    • амортизационная премия;
    • сложные ситуации применения ПБУ 18;
    • списание безнадежной дебиторки;
    • коронавирусные расходы;
    • опасные расходы по налогу на прибыль.
  8. Способы экономии на спецрежимах.
  9. Учетная политика компании, как способ оптимизации налогообложения.
  10. Договорная политика как элемент системы планирования и оптимизации налогообложения. Основные группы гражданско-правовых договоров для целей бухгалтерского и налогового учета. Взаимосвязь гражданского и налогового законодательства. Рекомендации по учету в договорах налоговых последствий сроков оплаты, исполнения обязательств, поступления денежных средств, особые условия перехода права собственности.
  11. Налоговый контроль с учетом последних изменений в Налоговом кодексе РФ. Изменения в налоговом контроле в 2020 году. Статья 54.1 НК РФ; необоснованная налоговая выгода. Уголовная ответственность налогоплательщика. Блокирование счетов банком. Риски, связанные с контрагентом. Права налогоплательщика при проведении контрольных мероприятий налоговых органов. Механизмы защиты прав налогоплательщиков. Досудебное урегулирование налоговых споров. Порядок обжалования и исполнения решений налогового органа. Судебные споры по вопросам налогового контроля.
  12. Круглый стол (вопросы и ответы).

На этом курсе можно получить удостоверение на английском языке

Стоимость обучения с выдачей удостоверений на русском и английском языках — 44 000 р.

Подробная информация здесь >

Ведущие курса:

Шегал Светлана Эммануиловна

Специалист в области организации бухгалтерского и налогового учета, построения систем внутреннего контроля. Член ИПБ РФ. К.т.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита СПбГУПТД.

Данилов Игорь Алексеевич

Юрист.

Онлайн-курс «Управление налоговыми обязательствами. Оптимизация налогов в рамках российского законодательства. Налоговое планирование» (51233, 30 — 2 апр 2021 г.)

Оформление удостоверения:

Чтобы получить удостоверение о повышении квалификации по завершении обучения, пожалуйста, предоставьте нам:

  • скан-копию документа об образовании, то есть диплома о высшем или среднем профессиональном образовании каждого участника Онлайн-курса (если диплом получен вне РФ, просим уточнить необходимость признания иностранного диплома в РФ по нашим контактам в конце письма);
  • справку с места учебы (для студентов);
  • скан-копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).

В первый день курса потребуются данные СНИЛС (сам документ предоставлять не требуется) и для физических лиц данные ИНН (сам документ предоставлять не требуется).

Если вы уже отправляли документы к данному Онлайн-курсу, делать это повторно не нужно.

При отсутствии нужных документов мы не сможем выдать удостоверение о повышении квалификации. Также обращаем внимание на особые случаи при выдаче удостоверения.

Дата

Начало Онлайн-курса 30.03.2021 в 09:00.

Расписание:

Обычно занятия проходят до 16 — 17 часов, но в отдельные дни может быть очень насыщенная программа. Подробное расписание участники получат в день начала обучения.

Наши контакты:

8 (800) 333-88-44

Звонок по РФ бесплатный

8 (812) 331-88-88 client@cntiprogress.ru