Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта

Воспользуйтесь ссылкой на актуальные программы

Курс повышения квалификации

Код курса: 53867

Налоговые последствия договорной работы

О курсе:

В программе рассматриваются актуальные методы и инструменты налоговой оптимизации, налоговые выгоды и риски договорной деятельности, а также законные способы защиты прав налогоплательщиков

Для кого:

Для руководителей и специалистов договорных отделов, налоговых юристов, главных бухгалтеров, бухгалтеров, экономистов, сотрудников ПЭО и ФЭО, финансовых служб

Программа:

  1. Проблемы соотношения гражданского и налогового права РФ со смежными отраслями законодательства. Изменения в регламентации договорных отношений в новой редакции Гражданского кодекса РФ (ГК РФ).
  2. Практические рекомендации по оформлению договоров.
    • Изменения в законодательстве, регламентирующие обязательственные правоотношения: уступка будущих требований; соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику; возмещение потерь; отказ от договора и его расторжение.
    • Изменения в классификации договоров в новой редакции ГК РФ. Предмет договора с точки зрения Гражданского и Налогового кодексов РФ.
    • Анализ типичных ошибок, допускаемых при оформлении договоров.
    • Существенные условия договора: анализ последней судебной практики.
    • Риски признания договора незаключенным, а сделки — недействительной.
    • Правовые аспекты применения способов обеспечения обязательств и их налоговые последствия.
    • Правовые последствия неполучения юридически значимых сообщений по адресу местонахождения.
    • Изменения в законодательстве, регламентирующие правоспособность юридических лиц, с учетом изменений ГК РФ.
    • Обзор правовых позиций Верховного суда по применению новых положений ГК РФ.
  3. Обеспечение соответствия сделки нормам Налогового и Гражданского кодекса РФ.
    • Финансовые условия договора. Контроль экономического сопровождения договоров, исключающих получение необоснованной налоговой выгоды. Понятие налоговой оптимизации. Методы оптимизации НДС, налога на прибыль, страховых взносов.
    • Влияние условий договора на порядок налогообложения.
    • Факторы явно или неявно влияющие на экономический результат сделки.
  4. Особенности налогообложения отдельных видов договоров. Налоговые последствия.
    • Договор поставки. Налогообложение скидок. Позиция ВС РФ. Договор купли-продажи. Зачеты встречных требований. Цессия.
    • Безвозмездные сделки.
    • Аренда, лизинг. Как владелец имущества экономит на налоге на прибыль, заменяя аренду на лизинг. Как изменить арендную плату в налоговых интересах.
    • Договоры подряда и возмездного оказания услуг — соотнесение норм Налогового и Гражданского кодексов.
    • Заем и кредит. Позиция ВС РФ относительно признания процентов за пользование заемными средствами для целей налогообложения.
    • Контракты с зарубежными контрагентами: актуальные вопросы.
  5. Налоговая оптимизация через договор. Актуальные методы и инструменты налоговой оптимизации. Использование группы юридических лиц с разными режимами налогообложения. Возможности снижения налоговой нагрузки для отдельно взятого юридического лица. Риски налоговой оптимизации и способы их уменьшения для группы компаний. Преимущества и недостатки слияния и присоединения. Риски схемы «дробления бизнеса». Арбитражная практика.
  6. Пределы и основания использования категорий добросовестности.
    • Недобросовестные поставщики, основания для признания недобросовестности организации, фиктивности сделок, имитирующих увеличение затратной базы. Выбор и проверка поставщиков. Как доказать свою осмотрительность. Рекомендации ФНС по выявлению недобросовестных контрагентов на этапе заключения договоров. Арбитражная практика арбитражных судов округов и Верховного суда РФ.
    • Последствия неуплаты налогов контрагентами налогоплательщика.
    • Подтверждение наличия у гражданско-правовых сделок разумной хозяйственной цели.
    • Сомнительная и безнадежная задолженность: основания признания и формирование резерва по сомнительным долгам.
  7. Взаимозависимость сторон и ценообразование.
    • Признаки взаимозависимости. Типовые основания претензий налоговых органов. Правила признания сделок контролируемыми.
    • Контроль ценообразования. Обоснование применения цен. Методы определения цены для целей налогообложения. Трансфертное ценообразование.
  8. Налоговые проверки.
    • Правовые основы и порядок проведения проверок. Особенности оформления результатов проверок.
    • Права и обязанности налоговых органов и налогоплательщика во время проверок.
    • Порядок обжалования результатов налоговых проверок. Примеры из практики.
    • На какие «схемы» ФНС рекомендовала обратить внимание.
  9. Ответственность главного бухгалтера, руководителя организации и других должностных лиц за налоговые правонарушения и налоговые преступления.

На этом курсе можно получить удостоверение на английском языке

Стоимость обучения с выдачей удостоверений на русском и английском языках — 43 000 р.

Подробная информация здесь >

Ведущие курса:

Карклина Ольга Александровна

Адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов с опытом судебной и административной практики более 22 лет, старший преподаватель ЦНТИ Прогресс.

Неверко Константин Валерьевич

К.э.н., консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.

Кемерова Ирина Викторовна

заместитель АК "АЛРОСА" (ПАО)

Программа актуальна, достаточное количество практики правоприменительной, судебной, актуальной на данный момент.

01.12.2025

Небогина Маргарита Николаевна

руководитель АО "МЕТАКЛЭЙ"

Благодарю за отличный, полезный и познавательный курс, а также за заботу и атмосферу! Все прекрасно!

16.07.2025

Плотникова Елизавета Сергеевна

юрист ООО "Мавис"

Интересно, доступно, комфортно. Спасибо!

02.12.2024

Все отзывы о курсе

Курс повышения квалификации «Налоговые последствия договорной работы» (53867, 27 — 29 июл 2022 г.)

Оформление удостоверения:

Чтобы получить удостоверение о повышении квалификации по завершении обучения, пожалуйста, предоставьте нам:

  • скан-копию документа об образовании, то есть диплома о высшем или среднем профессиональном образовании каждого участника курса (если диплом получен вне РФ, просим уточнить необходимость признания иностранного диплома в РФ по нашим контактам в конце письма);
  • справку с места учебы (для студентов);
  • скан-копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).

В первый день курса потребуются данные СНИЛС (сам документ предоставлять не требуется) и для физических лиц данные ИНН (сам документ предоставлять не требуется).

Если вы уже отправляли документы к данному курсу, делать это повторно не нужно.

При отсутствии нужных документов мы не сможем выдать удостоверение о повышении квалификации. Также обращаем внимание на особые случаи при выдаче удостоверения.

Дата и место

Начало курса 27.07.2022 в 09:00 по адресу: Учебный центр ЦНТИ ПРОГРЕСС, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40, станция метро «Василеостровская».

Расписание:

Обычно занятия проходят до 16 — 17 часов, но в отдельные дни может быть очень насыщенная программа. Подробное расписание участники получат в день начала обучения.

Путь до учебного центра в Петербурге:

Выйдя из метро на станции «Василеостровская», сразу идите налево. Перейдите дорогу и через 20 метров войдите в стеклянную дверь-арку. Поднимайтесь на 5 этаж в учебный центр ЦНТИ ПРОГРЕСС. Время в пути 2 мин.

Видео-маршрут до учебного центра в Санкт-Петербурге

Наши контакты:

8 (800) 333-88-44

Звонок по РФ бесплатный

8 (812) 331-88-88 client@cntiprogress.ru