Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта
воспользуйтесь ссылкой на актуальные программыКурс повышения квалификации Сложные вопросы налогообложения. Исчисление отдельных видов налогов с учетом изменений в законодательстве
-
В программе — обзор изменений в Налоговом Кодексе РФ, разъяснений Министерства финансов РФ и ФНС РФ, арбитражная практика по налоговым спорам. Анализ сложных ситуаций расчета НДС, налога на прибыль, НДФЛ, налога на имущество, страховых взносов
Для кого
Для главных бухгалтеров и их заместителей, аудиторов, специалистов отделов налогового учета и отчетности
Программа
- Основные направления налоговой политики на 2019 и последующие годы.
- Принятые и ожидаемые изменения в налоговом администрировании на дату проведения курса, в том числе:
- изменения по совершенствованию налогового администрирования (блокировка счетов за счет переплаты в счет недоимки);
- изменения в проведении налоговых проверок (сокращение срока камеральной проверки декларации по НДС, повторная выездная налоговая проверка, вручение свидетелю копии протокола допроса и другие вопросы);
- изменения в правилах о контролируемых сделках;
- электронный сервис ФНС России «Прозрачный бизнес»;
- дробление бизнеса; анализ ФНС;
- применение ст. 54.1 НК РФ в ходе налоговых проверок;
- субсидиарная ответственность учредителей, руководителей компании и иных контролирующих лиц;
- новые обязанности аудиторов;
- последние разъяснения МФ РФ и ФНС по применению онлайн-касс.
- НДС.
- Изменения в исчислении НДС с 2019 года, в том числе:
- увеличение ставки НДС с 18 до 20 %;
- определение налоговой базы НДС при получении предоплаты в счет предстоящей передачи имущественных прав;
- изменения в возмещении НДС в заявительном порядке с 2019 года;
- изменение состава налоговых агентов и оказание электронных услуг иностранными компаниями; порядок подтверждения места реализации электронных услуг; перечень документов, которыми нужно подтвердить вычет НДС по электронным услугам иностранных компаний;
- изменения в составе льгот по НДС;
- порядок учета входного НДС по товарам, работам, услугам, приобретенным естественными монополиями за счет бюджетных инвестиций.
- Расчет налоговой базы по НДС в разных хозяйственных ситуациях: при покупке/продаже металлолома, при строительстве хозяйственным способом, при безвозмездной передаче, при импорте, экспорте и т.д.
- НДС при получении субсидий.
- Раздельный учет облагаемых и необлагаемых НДС операций. Правило 5%.
- Разъяснения МФ РФ и ФНС РФ по вопросам восстановления НДС, по оформлению счетов-фактур, книг покупок и книг продаж.
- Изменения в исчислении НДС с 2019 года, в том числе:
- Налог на прибыль. Новое в исчислении налога на прибыль с 2019 года:
- уменьшение налогооблагаемой прибыли на затраты по оплате путевок на сотрудников и членов их семей;
- о дополнении перечня ОЭС, амортизация по которым в налоговом учете начисляется с применением повышающего коэффициента;
- сложные вопросы признания учета доходов, расходов, убытков, в исчислении налоговой базы по налогу на прибыль с учетом арбитражной практики и разъяснений МФ РФ и ФНС РФ;
- формирование стоимости амортизируемого имущества в налоговом учете и расхождение с бухгалтерским учетом;
- требования к документальному оформлению; применение электронных документов для подтверждения расходов в налоговом учете;
- анализ законодательно допустимых способов оптимизации налога на прибыль.
- НДФЛ. Сложные вопросы расчета налога с учетом разъяснений МФ РФ, ФНС РФ и судебной практики.
- Налог на имущество. Изменения в расчете налога на имущество организации, налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов с 2019 года.
- Страховые взносы в ПФ, ФСС, ФОМС. Об установлении бессрочного тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с 2019 года. Арбитражная практика и разъяснения по спорным вопросам исчисления страховых взносов. Выплаты, не подлежащие обложению. Отчеты в ФНС и ФСС, порядок их предоставления и заполнения.
- Спецрежимы. Разъяснения и арбитражная практика по их применению.
- Исправление ошибок в налоговом учете.
- Отдельные виды хозяйственных договоров и их налоговые последствия. Последствия учета недействительных сделок. Подтверждение осмотрительности при выборе контрагента (добросовестность поставщиков).
- Проверки ФНС.
- Статус и полномочия проверяющих лиц, предмет проверки, проверяемый период. Типичные процедурные нарушения, допускаемые налоговым органом, при проведении налоговых проверок и оформлении результатов проверок. Участие представителя налогоплательщика в мероприятиях налогового контроля.
- Документы, которые могут быть истребованы в ходе проверки. Что налогоплательщик предоставлять не обязан.
- Порядок обжалования результатов проверок, нормативных актов налогового органа и действий (бездействия) его должностных лиц. Работа с актом проверки, составление возражений на акт проверки, предоставление дополнительных документов на акт проверки. Переписка с налоговыми органами. Рекомендации по оформлению, составу документов, аргументации жалобы/возражения.
- Основные тенденции «налоговых споров»: практика обоснования ФНС наличия необоснованной налоговой выгоды, доказывание аффилированности, отсутствия деловой цели при применении специальных налоговых режимов, взыскание недоимки в рамках группы налогоплательщиков.
Получите сертификат ИПБ вместе с удостоверением
Бухгалтеры-члены ИПБ могут получить сертификат о 40-часовом повышении профессионального уровня. Для оформления сертификата предоставьте копии членского билета и аттестата ИПБ России.
Стоимость обучения с получением сертификата ИПБ — 40 950 р.